试论会计电算化下的企业内部控制审计策略
作者: 滕雪
单位: 哈尔滨龙晟丰田汽车销售服务有限公司
摘要: 当前互联网技术广泛应用到了各个行业当中,会计电算化使会计工作效率得到了显著提升,企业经济效益也明显增长,但对企业内部审计工作也提出了更高的要求.因此,在当前企业应用会计电算化的背景下,最重要的工作就是对企业内部控制审计工作进行完善.文章就针对会计电算化下的企业内部审计策略进行简要分析.
DOI:
关键词:
Array
所属期刊栏目:
财务管理
分类号:
页码:
138-139